Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
13. 7. 2020 |
plyn nový OcÚ /č.815/ |
207,77 EUR |
MET Slovakia,a.s. |
13. 7. 2020 |
plyn starý OcÚ /č.866/ |
134,69 EUR |
MET Slovakia,a.s. |
13. 7. 2020 |
plyn PO/č.851/ |
147,02 EUR |
MET Slovakia,a.s. |
13. 7. 2020 |
plyn lekár /č.867/ |
103,27 EUR |
MET Slovakia,a.s. |
13. 7. 2020 |
plyn ss /č.551/ |
267,21 EUR |
MET Slovakia,a.s. |
13. 7. 2020 |
elektronické stravovacie poukážky 7/2020 |
1 474,20 EUR |
GGFS, s.r.o. |
13. 7. 2020 |
materiál údržba budov |
90,44 EUR |
Grenstave,s.r.o. |
13. 7. 2020 |
el. energia |
328,48 EUR |
MAGNA ENERGIA |
13. 7. 2020 |
zdravotný posudok |
15,00 EUR |
Medicstar,s.r.o. |
13. 7. 2020 |
ochranná prepážka TIK |
57,99 EUR |
Titan-Tatraplast s.r.o. |
13. 7. 2020 |
PHM |
211,65 EUR |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. |
13. 7. 2020 |
Xerox kópie |
194,74 EUR |
XEROX Limited,o.z. |
13. 7. 2020 |
URBIS |
350,00 EUR |
MADE spol. s.r.o. |
13. 7. 2020 |
elektr. energia |
906,32 EUR |
MAGNA ENERGIA |
13. 7. 2020 |
el. energia |
925,24 EUR |
MAGNA ENERGIA |
13. 7. 2020 |
internet KD |
39,60 EUR |
PROFI-NET |
13. 7. 2020 |
internet OcÚ |
39,60 EUR |
PROFI-NET |
13. 7. 2020 |
elektroinštalačné práce |
861,22 EUR |
Elektroinštalačné práce Peter Rázga |
13. 7. 2020 |
elektroinštalačné práce v MŠ a ŠJ |
4 237,42 EUR |
Elektroinštalačné práce Peter Rázga |
13. 7. 2020 |
občerstvenie OZ |
40,00 EUR |
Anežka Bažíková |
13. 7. 2020 |
havarijné poistenie RK 324 CL |
239,68 EUR |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
13. 7. 2020 |
príspevok na prevádzku bankomatu 7/2020 |
50,00 EUR |
ATM Point, s.r.o. |
13. 7. 2020 |
elektronické stravovacie poukážky 7/2020 |
1 474,20 EUR |
GGFS, s.r.o. |
12. 7. 2020 |
komunálny odpad |
3 246,03 EUR |
TS Ružomberok,a.s. |
30. 6. 2020 |
Spoločník |
544,50 EUR |
SPOLOČNÍK, s.r.o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:138
TÝŽDEŇ:1929
CELKOM:2668240