Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
17. 4. 2020 |
tonery |
404,88 EUR |
SOVA SK,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
motorový postrekovač |
128,67 EUR |
Digicom, s.r.o., Predmestská 81, 010 08 Žilina |
17. 4. 2020 |
udržiavací poplatok |
3,60 EUR |
NAM Slovakia s.r.o. |
17. 4. 2020 |
elektronické stravovacie poukážky 4/2020 |
1 404,00 EUR |
GGFS, s.r.o. |
17. 4. 2020 |
elektr. energia |
527,13 EUR |
MAGNA ENERGIA |
17. 4. 2020 |
zdravotné posudky |
15,00 EUR |
Medicstar,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
pohrebné služby |
425,20 EUR |
Pohrebníctvo-Iveta Martonová |
17. 4. 2020 |
materiál |
476,94 EUR |
Grenstave,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
Xerox kópie |
80,17 EUR |
XEROX Limited,o.z. |
17. 4. 2020 |
odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - MR |
38,40 EUR |
Slovgram |
17. 4. 2020 |
prac. rukavice |
28,80 EUR |
CARTA Slovakia,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
právne služby |
171,00 EUR |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
17. 4. 2020 |
dezinfekčný gél |
231,00 EUR |
Safirs,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
internet KD |
39,60 EUR |
PROFI-NET |
17. 4. 2020 |
internet OcÚ |
39,60 EUR |
PROFI-NET |
17. 4. 2020 |
stavebné práce - zniž. energ. nároč. MŠ a ŠJ |
17 523,08 EUR |
Bala, a.s. |
17. 4. 2020 |
PHM |
246,67 EUR |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. |
17. 4. 2020 |
systémová podpora URBIS |
350,00 EUR |
MADE spol. s.r.o. |
17. 4. 2020 |
dezinfekčné prostriedky |
123,17 EUR |
CARTA Slovakia,s.r.o. |
17. 4. 2020 |
zemné práce s JCB strojom |
120,00 EUR |
Stanislav Lukáč |
17. 4. 2020 |
elektr. energia |
906,32 EUR |
MAGNA ENERGIA |
17. 4. 2020 |
elektr. energia |
925,24 EUR |
MAGNA ENERGIA |
17. 4. 2020 |
ochranná prepážka - OcÚ |
78,00 EUR |
Titan-Tatraplast s.r.o. |
17. 4. 2020 |
príspevok na prevádzku bankomatu 4/2020 |
50,00 EUR |
ATM Point, s.r.o. |
17. 4. 2020 |
elektronické stravovacie poukážky 4/2020 |
1 404,00 EUR |
GGFS, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:349
TÝŽDEŇ:2009
CELKOM:2982695