Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
23. 7. 2019 |
vypracovanie registratúrneho poriadku |
96,00 EUR |
Archív TATRY s.r.o. |
23. 7. 2019 |
oprava MR - ul. pod Hradom |
153,40 EUR |
Mlynárik Milan |
23. 7. 2019 |
PHM |
162,15 EUR |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. |
16. 7. 2019 |
geometrický plán na zamer. objektu Domu smútku |
584,00 EUR |
RGK s.r.o. |
16. 7. 2019 |
el. energia KD kuchyn. |
80,00 EUR |
Stredoslovenská energetika Obchod, a.s. |
16. 7. 2019 |
KO OZO |
2 493,17 EUR |
TS Ružomberok,a.s. |
16. 7. 2019 |
doprava OZO |
2,59 EUR |
OZO a.s. |
16. 7. 2019 |
KO OZO |
42,72 EUR |
OZO a.s. |
16. 7. 2019 |
KO OZO |
2 571,17 EUR |
OZO a.s. |
16. 7. 2019 |
kominárske práce KD |
120,00 EUR |
Kominárstvo Ružomberok,s.r.o. |
16. 7. 2019 |
materiál školský úrad |
178,32 EUR |
CARTA Slovakia,s.r.o. |
16. 7. 2019 |
tonery multifunkčné zariadenie Minolta |
235,51 EUR |
SOVA SK,s.r.o. |
16. 7. 2019 |
elektrická energia |
305,72 EUR |
MAGNA ENERGIA |
16. 7. 2019 |
materiál TJ, údržba budov |
58,72 EUR |
Juraj Paško-INEP |
16. 7. 2019 |
balík služieb pre plat. terminál |
0,00 EUR |
Worldline SA Brusel |
16. 7. 2019 |
telefón |
367,70 EUR |
Orange Slovensko,a.s. |
16. 7. 2019 |
magnetky drevené TIK |
159,00 EUR |
Suveníry-výroba,s.r.o., SNP 31, 927 15 Šaľa |
16. 7. 2019 |
príspevok na prevádzku bankomatu 7/2019 |
50,00 EUR |
ATM Point, s.r.o. |
9. 7. 2019 |
poplatok |
3,60 EUR |
NAM Slovakia s.r.o. |
9. 7. 2019 |
materiál údržba budov, starý OcÚ |
54,88 EUR |
Grenstave,s.r.o. |
9. 7. 2019 |
stravné lístky 07/2019 |
1 560,00 EUR |
DOXX-Stravné lístky |
9. 7. 2019 |
zdravotné posudky |
60,00 EUR |
Medicstar,s.r.o. |
9. 7. 2019 |
PHM |
513,17 EUR |
FLEETCOR Slovakia, s.r.o. |
9. 7. 2019 |
el. energia |
806,45 EUR |
MAGNA ENERGIA |
9. 7. 2019 |
el. energia |
685,05 EUR |
MAGNA ENERGIA |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:333
TÝŽDEŇ:2674
CELKOM:2983360